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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-24 21:14

你好
增值稅=銷項稅額—進項稅額=30萬*13%—(100000+1000*30)*13%
應交消費稅=30萬10%

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你好 增值稅=銷項稅額—進項稅額=30萬*13%—(100000%2B1000*30)*13% 應交消費稅=30萬10%
2020-03-24 21:14:03
當月可以抵扣進項稅額是 100000*0.13+30*1000*0.13=16900 當月銷項稅額是300000*13%=39000 應交增值稅是39000-16900=22100
2022-03-26 16:36:08
是的,就是不用交的產(chǎn)品
2019-12-13 12:19:47
你好,應稅消費品交了消費稅,是還要交增值稅的
2021-12-12 12:42:22
您好,進口應稅消費品是需要交增值稅的。
2019-01-14 11:01:35
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