
中興公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,消費稅稅率10%,庫存材料按照實際成本核算,本月發(fā)生以下業(yè)務:1.購進甲材料一批,該批材料價款為100000元,材料驗收入庫款項用銀行存款支付。2.購進乙材料30噸,該材料購進價格為1000元/噸(不含增值稅),款項尚未支付,開出一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料尚未收到。3.本月在建工程領用甲材料一批,價值50000元,承擔的增值稅為8500元。4.本月銷售應稅消費品A產(chǎn)品300件,取得銷售收入30萬元,款項收到。5.請計算本月應交增值稅、應交消費稅
答: 你好 增值稅=銷項稅額—進項稅額=30萬*13%—(100000%2B1000*30)*13% 應交消費稅=30萬10%
中興公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,消費稅稅率10%,庫存材料按照實際成本核算,本月發(fā)生以下業(yè)務:1.購進甲材料一批,該批材料價款為100000元,材料驗收入庫款項用銀行存款支付。2.購進乙材料30噸,該材料購進價格為1000元/噸(不含增值稅),款項尚未支付,開出一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料尚未收到。3.本月在建工程領用甲材料一批,價值50000元,承擔的增值稅為8500元。4.本月銷售應稅消費品A產(chǎn)品300件,取得銷售收入30萬元,款項收到。5.請計算本月應交增值稅、應交消費稅學堂用戶a6rsh7于 2020-03-24 21:09 發(fā)布
答: 當月可以抵扣進項稅額是 100000*0.13+30*1000*0.13=16900 當月銷項稅額是300000*13%=39000 應交增值稅是39000-16900=22100
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應稅消費品交了消費稅 還交增值稅嗎
答: 你好,應稅消費品交了消費稅,是還要交增值稅的

