
12月31日,收到銀行存款利息2346.54元,被審計單位會計處理:借:銀行存款2346.54貸:其他應(yīng)收款2346.54,是否正確,不正確的話如何作審計處理?
答: 你好!應(yīng)該是計入財務(wù)費用借方紅字,如果已經(jīng)跨年通過以前年度損益調(diào)整科目
老師:公司之間可以無息借款嗎?借一個月。如可以借款,會計處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
答: 你好 企業(yè)間的無息借款按貸款服務(wù)交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司轉(zhuǎn)備用金到到出納哪兒,出納和會計都是做的四個項目的得備用金和賬,出納又把備用金轉(zhuǎn)到各個項目負責(zé)人,各個項目到負責(zé)人又到會計這兒來報賬,會計做賬的時候公司轉(zhuǎn)到出納的錢 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款后面無法掛項目呢?有項目名稱核算怎么辦?出納把錢又轉(zhuǎn)到各個項目負責(zé)人手上,怎么賬務(wù)處理,項目明細應(yīng)該怎么掛賬?各個項目負責(zé)人到會計哪兒去報賬合不合理?
答: 你好,公司轉(zhuǎn)備用金給出納屬于提現(xiàn),借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,出納把錢給各個項目負責(zé)人時,借其他應(yīng)收款掛各個負責(zé)人的名字為二級科目,貸庫存現(xiàn)金


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2020-03-25 09:02
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2020-03-25 09:24
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2020-03-25 09:30
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2020-03-25 09:56