
老師,我們公司買(mǎi)了47700元東西,對(duì)方開(kāi)票開(kāi)了5張共計(jì)47699.95元 ,少了0.05元,怎么賬務(wù)處理?之前付款的時(shí)候,我這里掛了預(yù)付賬款。
答: 你好建議你直接按47700來(lái)入庫(kù)存商品了。
現(xiàn)預(yù)付賬款和先到貨再付款的賬務(wù)處理與那些不同,怎么賬務(wù)處理
答: 先預(yù)付 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款(假如1萬(wàn)) 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款(假如3萬(wàn)) 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款2萬(wàn) 如果是應(yīng)付 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款3萬(wàn) 支付 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司賬面上有預(yù)付賬款,是預(yù)付給對(duì)方的裝潢款,金額也不小,現(xiàn)在讓對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方是外包的,不同意開(kāi)票,這筆賬如何賬務(wù)處理?
答: 你好!可以根據(jù)協(xié)議或完工驗(yàn)收單金額入賬,但是沒(méi)有發(fā)票不可以所得稅前抵扣費(fèi)用,你們可以舉報(bào)對(duì)方單位

