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何江何老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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您好同學(xué)
借:應(yīng)付賬款——甲公司
貸:其它應(yīng)付款
2020-03-25 12:02:59

你好,乙方只能以自己有所有權(quán)的貨物沖抵
2019-10-31 23:19:08

2018-11-23 回答
油卡抵賬:
你單位開票未收到款:
借:應(yīng)收賬款--xx單位
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(如果是國(guó)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,地稅應(yīng)稅項(xiàng)目不需要這個(gè)科目)
加油卡抵賬:(正常的應(yīng)該區(qū)分自用和轉(zhuǎn)出,你們既然已經(jīng)轉(zhuǎn)出就不必考慮自用的處理,可以直接按往來處理)
借:其他應(yīng)收款--(購(gòu)買油卡的單位)
貸:應(yīng)收賬款--xx單位
賣出油卡收回款項(xiàng):
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
貸:其他應(yīng)收款--(購(gòu)買油卡的單位)
如果你收到油卡是并不清楚是否可以賣出,有自用的可能,可以做如下處理:
借:管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用等相應(yīng)科目)
貸:應(yīng)收賬款--xx單位
賣出油卡(需要考慮是否有票據(jù)發(fā)生?如果你們需要給對(duì)方出票,則要做收入,如果不需要可以直接沖減費(fèi)用)
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
或者:
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
貸:管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用等相應(yīng)科目)
2019-09-27 16:37:47

您好,支付供應(yīng)商:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
收到貨“借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-04-14 11:16:34

你好,同學(xué),如果發(fā)票不變更,那么不支付的你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入處理,
2019-12-24 11:47:08
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