老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

付給供應(yīng)商150萬,對方開了149萬多,相差100元左右。對方說后期再有開票的時候補上差額。這樣子可以嗎?
答: 你好 這樣也是可以的。
老師,公司給供應(yīng)商付了貨款,對方也開了票,但貨沒給,這樣子要怎么處理?
答: 是退貨還是啥?你們這個是要干嘛?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問怎么和單位員工和供應(yīng)商以及客戶核對往來?具體是咋樣子操作的?
答: 你好 供應(yīng)商一般是按月給你出對賬單 讓你核對往來 蓋章確定給對方的;而客戶的話 看你你們單位要求 一般是按月或者按季度來對賬 確定對賬函蓋章;而員工你就看其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的往來明細賬隨時監(jiān)測

