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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-25 13:33

借:其他費用  6000
     其他應(yīng)收款1000
貸:銀行存款7000

借:應(yīng)付職工薪酬9000
    貸:其他應(yīng)收款1000
   銀行存款8000

嘮叨的小蝴蝶 追問

2020-03-25 19:20

老師,可不可以計入其他應(yīng)付款

宇飛老師 解答

2020-03-25 19:29

可以,如果是先從工資扣下來再繳納其實就是用其他應(yīng)付款。

宇飛老師 解答

2020-03-25 19:30

看哪個先,先墊付的話就用其他應(yīng)收

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借:其他費用 6000 其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款7000 借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款8000
2020-03-25 13:33:35
你好 三月份的工資計提了嗎?
2020-03-26 18:36:03
您好同學(xué) 總賬上和企業(yè)的賬一樣直接登記 固定資產(chǎn)就好了,
2019-09-29 09:32:38
你好! 對的。
2019-03-11 11:52:44
借;受托代理資產(chǎn) 貸;受托代理負(fù)債
2015-11-16 09:02:16
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