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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-25 14:44

你好,同學。
也是可以的,你之前所講的調整,把之前的沖紅,然后再重新做分錄,結轉。
但是 這樣調整的話,你就影響的是當期的報表數(shù)據(jù),而不是上年度的

xunin 追問

2020-03-25 15:14

那就只好加大工作量了,以后結轉就是明細結轉嘍

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:15

嗯嗯,是的喲。明細科目,最好是大類設置,這樣工作量小點,如果全部小類設置,結轉時候比較麻煩。

xunin 追問

2020-03-25 15:43

我修改的錯誤科目是業(yè)務支出下的專項業(yè)務費,修改成正確的是資本性支出下的專用設備購置費,這都得在結余下體現(xiàn)出來嗎,那就得修改成
借:331.01資本性支出~331.01.01專用設備購置費
貸:331.02業(yè)務支出~331.02.01專項業(yè)務費
其他明細科目在年終結轉時根據(jù)需要再設立?

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:45

后面的三級明細科目倒并不必須要體現(xiàn)。
二級必須要體現(xiàn)出來。
其他的明細你后面涉及時再增加是可以的。

xunin 追問

2020-03-25 15:57

我這個軟件還是不讓我增加結余子科目,可咋辦啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 15:58

基礎設置,財務叁數(shù)設置,更改一下。

xunin 追問

2020-03-25 16:49

結余下是有余額的,我拆開后按照收入和支出兩部分設立科目編碼嗎,比如33101是收入類,33102 是支出類,然后根據(jù)需要再繼續(xù)設立明細子科目

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:58

你現(xiàn)在能正常設置明細科目不。
如果有余額該 是不能的。

xunin 追問

2020-03-25 17:23

我問維護員了,他說這個操作是不可逆的,如果設立子科目,就回不去了,而且必須分配這個科目現(xiàn)有的余額

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:29

你去年的財務報表已經(jīng)報送或決算,現(xiàn)在是不可更正的了,是不

xunin 追問

2020-03-25 17:36

對的

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:40

考慮在本年的報表里面調整,附注里面批露處理。
借 資本化支出  
貸 Xx支出 

直接科目 對調整,但會影響你本年的財務報告,你在附注里面批露。

xunin 追問

2020-03-25 17:53

寫個調整報告,然后直接把這個分錄,錄入記賬系統(tǒng),這兩項支出的期初余額都是0。錄入后就有數(shù)字了。收入支出明細表上肯定有反映。自己注意今年實際上并沒有這些支出就行了,也不用紅字藍字得做分錄了。是這樣嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:56

是的,在報表附注要批露,讓報告 使用者清楚就可以。

xunin 追問

2020-03-25 18:01

我明白了,注明僅僅是修改科目,與其他無關,但是固定資產(chǎn)還是要補做增加和調出的

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 18:01

是的,固定資產(chǎn)正常處理

xunin 追問

2020-03-26 14:29

我要增設無償調撥凈資產(chǎn)這個科目,請問是資產(chǎn)部類科目嗎,在這里哪個科目下設立呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 14:33

這是屬于凈資產(chǎn)科目。

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你好,同學。 也是可以的,你之前所講的調整,把之前的沖紅,然后再重新做分錄,結轉。 但是 這樣調整的話,你就影響的是當期的報表數(shù)據(jù),而不是上年度的
2020-03-25 14:44:58
借;營業(yè)外支出? 貸;銀行存款?? 匯算清繳需要全額做納稅調整增加處理,不得扣除的。
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