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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-25 15:30

家具廠的話,是生產(chǎn)型企業(yè)。三項(xiàng)費(fèi)用的處理,也沒什么特殊的。
關(guān)鍵是,生產(chǎn)成本這一塊,要核算清楚。因?yàn)檫@個(gè),涉及以后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本問題。核算不清楚,把虧損的家具當(dāng)成盈利的,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)決策錯(cuò)誤哈

甜甜 追問

2020-03-25 15:33

生成成本核算是怎么樣的?老師

許老師 解答

2020-03-25 15:36

這個(gè)的話,是根據(jù)領(lǐng)用的原材料,和工人的工資等,進(jìn)行核算的。
尤其是工人工資這一塊:因?yàn)橛械墓と?,他可能這個(gè)月生產(chǎn)A家具,同時(shí)生產(chǎn)B家具。這個(gè)的話,要按工時(shí)分配等方法,將他的工資,分配到AB兩種產(chǎn)品的成本上哦

甜甜 追問

2020-03-25 15:40

還有其他需要分配的嗎?

許老師 解答

2020-03-25 15:50

還有的話,企業(yè)車間用水用電,先記入制造費(fèi)用,再分配到生產(chǎn)成本的。

甜甜 追問

2020-03-25 15:57

做內(nèi)賬是不是也一樣老師?

許老師 解答

2020-03-25 16:01

這個(gè)的話,想做的好,是一樣的。因?yàn)檫@個(gè),直接決定決策問題哈

甜甜 追問

2020-03-25 16:13

就是工資需要分配到具體產(chǎn)品,然后就是原材料本身的成本,就按照領(lǐng)用的來分配,水電費(fèi)就是分車間制造費(fèi)用和辦公室的管理費(fèi)用,月末就是結(jié)轉(zhuǎn)這些成本,借生產(chǎn)成本,貸庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,其他沒有別的了對(duì)嗎老師

許老師 解答

2020-03-25 16:19

嗯嗯,思路是這樣的哦

甜甜 追問

2020-03-25 16:28

老師我想問問輔助生產(chǎn)成本是什么

許老師 解答

2020-03-25 16:31

對(duì)于生產(chǎn)型企業(yè)來說,輔助生產(chǎn)成本,主要就是水電費(fèi)等制造費(fèi)用。當(dāng)然,還可能包括一些輔助原材料,低值易耗品等

甜甜 追問

2020-03-25 16:36

那老師內(nèi)賬和外賬的區(qū)別就是不做稅費(fèi)是嗎?還是怎么樣的?

許老師 解答

2020-03-25 16:40

稅費(fèi)的話,是一個(gè)主要的方面。
當(dāng)然,外賬的話,有時(shí)為了取得銀行貸款之類的。所以呀,會(huì)提前確認(rèn)收入,推遲確認(rèn)成本什么的,達(dá)到粉飾財(cái)報(bào)的目的

甜甜 追問

2020-03-25 16:57

那老師內(nèi)賬需要注意什么

許老師 解答

2020-03-25 16:59

內(nèi)賬的話,其實(shí)才是反映企業(yè)真實(shí)情況的信息。就按我上面說的,核算要準(zhǔn)確。
(外賬的話,不是不能核算準(zhǔn)確,而是有意核算不準(zhǔn)確~~)

甜甜 追問

2020-03-25 17:00

那內(nèi)賬我比如購(gòu)進(jìn)原材料的話,就是價(jià)稅合計(jì)入賬吧,不需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)了!銷項(xiàng)是不是也是價(jià)稅合計(jì)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

許老師 解答

2020-03-25 17:03

如果這些,不在外賬里反映(不走發(fā)票),是這樣的。
但對(duì)于少量走發(fā)票的部分,還是正常處理哈

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家具廠的話,是生產(chǎn)型企業(yè)。三項(xiàng)費(fèi)用的處理,也沒什么特殊的。 關(guān)鍵是,生產(chǎn)成本這一塊,要核算清楚。因?yàn)檫@個(gè),涉及以后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本問題。核算不清楚,把虧損的家具當(dāng)成盈利的,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)決策錯(cuò)誤哈
2020-03-25 15:30:21
您好,這個(gè)問題您要到QQ群咨詢客服人員,老師解答的一般是賬務(wù)處理的問題,謝謝。
2016-09-19 21:35:45
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 房租跟家電都這樣寫分錄
2022-04-04 21:37:00
你好 是的 如果你們制造的話 可以參考這個(gè)來
2020-01-02 17:48:16
你好 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 按單個(gè)固定資產(chǎn)來做
2019-11-28 09:55:53
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