
為什么增值稅申報表里面有個4%的征收率?
答: 你好,同學。 這是對于之前的一個優(yōu)惠稅率,出售使用過的固定資產(chǎn)的一個優(yōu)惠稅率。
老師,你好,我想請問個問題,我一個一般計稅項目,勞務是分包出去的,分包方給我們開了3個點的專票,3個點的專票我也作為進項認證了,增值稅申報表分別在哪幾張表上填數(shù)字?3個點的扣除額是填在附表三的哪一行?是填在9%稅率的項目(第二行)?還是填在3%征收率行?
答: 你好,同學。你如果是扣除的話,你是3%征收率填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度增值稅申報,有開普票,稅率3%,未達到起征點,增值稅申報表主表是不是不用填,零申報???
答: 你好 ,把收入填在免稅銷售額里面。

