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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 10:57

您好!是的。不過(guò),如果比如你12月的工資,在現(xiàn)在做匯算清繳之前已經(jīng)支付了,比如1月支付的,實(shí)際發(fā)生額也就跟帳載金額一致了。

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 11:05

嗯嗯 還有想問(wèn)一下如果匯算我要補(bǔ)稅,是直接用所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅計(jì)提就行
還是借:以前年度損益調(diào)整
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸:以前年度損益調(diào)整

宋生老師 解答

2020-03-26 12:00

您好!你是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就直接做。如果用企業(yè)會(huì)計(jì)制度就要以前年度損益調(diào)整

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 12:45

你好老師 如果放所得稅里 不是會(huì)影響到今年的利潤(rùn)報(bào)表嗎

宋生老師 解答

2020-03-26 13:35

您好!是的。是會(huì)影響的了。

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 16:21

可是如果放所得稅里就會(huì)影響本年利潤(rùn),如果這個(gè)企業(yè)本年本來(lái)是虧損的也沒(méi)上過(guò)所得稅,這情況還要去稅務(wù)局退稅,所以是不是要放到以前年度損益里,而不是所得稅費(fèi)用里

宋生老師 解答

2020-03-26 16:25

您好!其實(shí)沒(méi)有那么復(fù)雜,就看你是用什么制度,你是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就直接做。如果用企業(yè)會(huì)計(jì)制度就要以前年度損益調(diào)整。

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 16:28

嗯嗯 那麻煩問(wèn)一下 這個(gè)匯算補(bǔ)稅分錄是直接做到去年的賬里嗎 因?yàn)榉沤衲陼?huì)影響今年的利潤(rùn)表

宋生老師 解答

2020-03-26 16:38

你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是應(yīng)該補(bǔ)在今年的帳里面。,如果你用軟件做的話,確實(shí)是會(huì)影響今年的報(bào)表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)實(shí)際是軟件本身的問(wèn)題,不是會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題。應(yīng)該在軟件上面修改年初的未分配利潤(rùn)。

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 16:55

那修改年初的未分配利潤(rùn),就不會(huì)影響本年的利潤(rùn)了嗎,老師利潤(rùn)表里倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)那還是有金額啊,

宋生老師 解答

2020-03-26 17:37

您好!不會(huì),因?yàn)楸旧硎菓?yīng)該影響去年的利潤(rùn)。
所得稅費(fèi)沒(méi)有金額,因?yàn)槭怯?jì)入以前年度損益調(diào)整,不是經(jīng)過(guò)所得稅費(fèi)用科目。

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 18:03

恩 那意思就是不把它放入所得稅費(fèi)用,還是計(jì)入到以前年度損益科目里,不用管用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度是不是

宋生老師 解答

2020-03-26 18:10

您好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則允許這樣做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的操作方法,雖然影響所得稅費(fèi)用,但是不會(huì)造成報(bào)表不平,而企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不影響所得稅費(fèi)用,但是會(huì)導(dǎo)致表不平

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 18:17

老師如果影響到我的所得稅費(fèi)用我還要怎么進(jìn)一步處理呢 因?yàn)槟杲K報(bào)表那個(gè)所得稅費(fèi)用放那肯定是要退稅的啊

宋生老師 解答

2020-03-26 20:44

您好!你上面說(shuō)的你不是要補(bǔ)稅嗎 ?你是什么業(yè)務(wù)要退稅

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-26 21:23

如果匯算要補(bǔ)稅,然后我做的賬務(wù)處理是  借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交所得稅    
這筆分錄影響我本年的利潤(rùn)表,本年如果我是虧的,但本年年末報(bào)表所得稅那欄有金額,凈利潤(rùn)=總利潤(rùn)-所得稅費(fèi)用 這種情況是不是要面臨退稅呢 報(bào)表顯示我上所得稅了呀

宋生老師 解答

2020-03-27 09:06

您好!是的,如果最終是虧的,但是你交過(guò)稅,就要退,不過(guò)實(shí)操中,不建議退稅,因?yàn)闀?huì)被查賬。

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-03-27 09:11

所以我這種處理,把匯算要補(bǔ)的稅放到所得稅里影響本年利潤(rùn)而不是以前年度損益,這種操作本身就有問(wèn)題吧

宋生老師 解答

2020-03-27 09:46

您好!是的。這種本身不規(guī)范,不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。只是允許而已,就像500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次稅前扣除一樣。

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您好!是的。不過(guò),如果比如你12月的工資,在現(xiàn)在做匯算清繳之前已經(jīng)支付了,比如1月支付的,實(shí)際發(fā)生額也就跟帳載金額一致了。
2020-03-26 10:57:24
這個(gè)屬于本年累計(jì)發(fā)生額,就是從1月1日至現(xiàn)在全部的發(fā)生額相加,就是借方相加就是本年借方累計(jì)發(fā)生額,貸方發(fā)生額相加就是本年貸方累計(jì)發(fā)生額。
2019-07-20 18:09:58
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2016-06-07 21:07:19
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2024-03-12 09:44:00
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