
我公司是一般納稅,三年前的會(huì)計(jì)把付別給別公司的押金1萬(wàn)元入帳入成5000元。收據(jù)是1萬(wàn)元,我現(xiàn)在想做把5000元做上去,應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款5000、貸以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入 這樣做對(duì)嗎
答: 之前賬上做啥科目,你可以說(shuō)下么
18年和19年公司收到的保險(xiǎn)公司賠償?shù)能?chē)險(xiǎn)還在其他應(yīng)收款貸方掛賬,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是不是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算?
答: 原則是的,不過(guò)你這個(gè)之前沒(méi)有交所得稅吧,那直接做今年上面吧
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來(lái)
答: 你這個(gè)往來(lái),不需要做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)不涉及損益,
您好,做外賬的時(shí)候,以前年度老板借了公司很多錢(qián)沒(méi)有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。
老師你好,以前年度銀行存款多記,其他應(yīng)收款少登記,現(xiàn)在需要調(diào)整,需不需要用到以前年度損益調(diào)整的科目
做了以前年度損益調(diào)整,“借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款”如何調(diào)整報(bào)表年初數(shù)呢?


真水無(wú)香Stella 追問(wèn)
2020-03-26 12:02
maize老師 解答
2020-03-26 12:06
真水無(wú)香Stella 追問(wèn)
2020-03-26 12:33
maize老師 解答
2020-03-26 12:42