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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-03-26 13:25

你好,3月退回的分錄是嗎?退回時借銀行存款    借應付職工薪酬-職工社保(負數(shù)金額)然后借管理費用(負數(shù)金額)貸應付職工薪酬-職工社保(負數(shù)金額)

kaffy 追問

2020-03-26 13:28

你好,退回時借銀行存款 貸應付職工薪酬-職工社保
然后借應付職工薪酬-職工社保 貸管理費用—職工社保,這樣做會計分錄行嗎?

徐阿富老師 解答

2020-03-26 13:32

你好,那也行,結果一樣,只是累計發(fā)生額會多些

kaffy 追問

2020-03-26 13:35

那如果計提金額和支付金額不一樣的話,我按照實際金額沖?計提也按照人力資源部提供的單子上的金額沖嗎?

徐阿富老師 解答

2020-03-26 13:37

你好,是的,沒錯,是這樣的

kaffy 追問

2020-03-26 13:38

老師,不好意思還有一個問題,剛才那兩種方式沖,哪個方法更好一些呢?

徐阿富老師 解答

2020-03-26 13:54

你好·,肯定·我說的規(guī)范啊,剛才說了,你的方法結果一樣,只是累計發(fā)生額會多些

kaffy 追問

2020-03-26 13:59

好的,非常感謝徐老師

徐阿富老師 解答

2020-03-26 14:04

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

kaffy 追問

2020-03-26 14:08

必須的五星,謝謝

徐阿富老師 解答

2020-03-26 14:10

恩恩,歡迎以后直接找我咨詢問題,,謝謝

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你好,3月退回的分錄是嗎?退回時借銀行存款 借應付職工薪酬-職工社保(負數(shù)金額)然后借管理費用(負數(shù)金額)貸應付職工薪酬-職工社保(負數(shù)金額)
2020-03-26 13:25:08
同學你好 借費用科目 貸應付職工薪酬
2021-12-23 10:19:06
您好,后面單位部分減免的,紅沖之前做的分錄。比如減免1000。 借:管理費用 -1000 貸:應付職工薪酬-社保 -1000
2020-05-28 12:23:11
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
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