亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-26 16:48

你好 借預付賬款貸銀行存款

小葵花_007 追問

2020-03-26 16:50

1. 3.9號打的3.11-9.10的房租和中介費,請問都是入預付賬款嗎?
2. 押金不是應該入其他應收款嗎?
3. 租期實際為1年,請問需要攤銷嗎?
4. 請問下個月我收到發(fā)票,要怎么做賬?

meizi老師 解答

2020-03-26 16:53

你好 1.  是的    同時掛一筆3月的費用  借管理費用-中介費   其他應收款-押金 貸預付賬款      2.是的  3. 需要分攤的  4. 收到發(fā)票 跨月直接附上月分錄后面

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借預付賬款貸銀行存款
2020-03-26 16:48:10
1、借:管理費用 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 押金和中介費分開做,押金:借其他應收款,貸:銀行存款 中介費做入管理費用中
2017-08-10 12:45:39
您好,分錄,借;應付職工薪酬-福利費,1000元,其他應收款-押金,2000元,長期待攤費用-租賃費,6000元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,9000元。每月攤銷時,借;應付職工薪酬-福利費,2000元,貸;長期待攤費用-租賃費,2000元
2017-12-23 16:40:04
你好,不同收款方是需要分別打款的 借;管理費用 其他應收款 貸;銀行存款
2018-03-30 09:12:16
您好 合計金額=8600%2B12900%2B2150=23650 借:其他應收款-押金 8600 借:管理費用-中介費 2150 借:管理費用-租金 12900/3=4300 借:其他應付款-租金 8600 貸:銀行存款 23650
2020-10-08 15:21:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...