
為什么第二步將待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為銷項(xiàng)稅額時(shí),不是用主營業(yè)務(wù)收入的372613來計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額,而是用400000÷(1+13%)為基礎(chǔ)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額?
答: 同學(xué)你好 增值稅的計(jì)算不按照稅法的規(guī)定來計(jì)算的不是按照會計(jì)的收入來計(jì)算的 稅法認(rèn)為你的含稅收入是40萬,所以是400000÷(1%2B13%)*13%來計(jì)算銷項(xiàng)稅額
老師,現(xiàn)金折扣在計(jì)算的時(shí)候是按【主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅額】還是按【主營業(yè)務(wù)收入】
答: 你好 如果是實(shí)務(wù)工作,是按主營業(yè)務(wù)收入 如果是考試做題,看題 的要求,如果題中說計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,就是主營業(yè)務(wù)收入;如果題中說考慮增值稅,就是主營業(yè)務(wù)收入加上銷項(xiàng)稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末核對銷項(xiàng)稅時(shí),賬上的主營業(yè)務(wù)收入和稅盤上的能對上,銷項(xiàng)稅額卻核對不上,請問是哪里出了問題?
答: 你好,需要查一下明細(xì),看看是不是有稅率開的不對的發(fā)票?

