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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-27 17:56

你好   借款  1. 借銀行存款20萬 貸其他應付款-20萬    2.  借應收賬款 27萬貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅      沖抵  借銀行存款7萬    其他應付款20萬 貸應收賬款 27萬

玫瑰 追問

2020-03-27 18:00

老師你好,那借銀行存款200,000是用紅字,從那不是帳面上會不平。

玫瑰 追問

2020-03-27 18:02

發(fā)票是一月才開的

meizi老師 解答

2020-03-27 18:05

你好    什么地方是負數(shù) ;   1. 借銀行存款20萬 貸其他應付款20萬 2. 借應收賬款 27萬貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬 其他應付款20萬 貸應收賬款 27萬

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相關問題討論
等于借款沒有還,不用再做新的分錄,你好
2019-12-13 11:02:46
你好,這樣做可以的
2019-06-01 19:06:03
你好! 可以的,你的理解很對
2019-10-15 20:18:54
一、找對方開具發(fā)票,沖銷賬務處理。 二、如果是無法取得發(fā)票,就是做無票的費用,在次年進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,按無票的費用支出,調增應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。
2022-03-21 11:03:28
你好 開發(fā)票這個分錄 是不對的 開發(fā)票是 借銀行存款 代主營業(yè)務收入 應交稅費 借應交稅費貸銀行存款
2020-01-04 09:06:42
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