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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 18:18

你好  可以的    我建議你暫估  因?yàn)槟悴恢赖綍r(shí)什么時(shí)候給你發(fā)票 不然你開票出去  無法結(jié)轉(zhuǎn)成本的

米哈游 追問

2020-03-27 18:21

暫估的需要收到發(fā)票的時(shí)候 把以前暫估的沖減掉,如果跨年了才開具的發(fā)票怎么做啊

meizi老師 解答

2020-03-27 18:22

你好  跨年的發(fā)票 紅沖暫估 按你實(shí)際發(fā)票來做   在做一筆就行了。

米哈游 追問

2020-03-27 18:36

假如我10月 11月 12月都是做的借庫存商品 貸應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營業(yè)務(wù)成本 _暫估 貸庫存商品,到明年才付款 給我們開票據(jù),收到發(fā)票后我應(yīng)該怎么做呢?

meizi老師 解答

2020-03-27 18:38

你好  你就紅沖暫估   借應(yīng)付賬款-暫估 貸庫存商品       在做 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款-暫估      如果你發(fā)票與你實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本不一致的。  就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)或者沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 。走以前年度損益調(diào)整來做

米哈游 追問

2020-03-27 18:47

沒有明白老師,收到發(fā)票我是不是應(yīng)該先做借應(yīng)付賬款_暫估 貸庫存商品 ,然后做借庫存商品 貸銀行存款啊 暫估的成本要是沒什么變動(dòng)的話不需要紅沖成本的會(huì)計(jì)分錄是嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 18:53

你好 收到發(fā)票  你不是之前做的應(yīng)付賬款嗎   你現(xiàn)在直接有做銀行存款貸方了。 你分錄到底是怎么樣的    上面我做進(jìn)項(xiàng)稅是考慮你收到的是專票的情況下。 你根據(jù)你實(shí)際來寫就行了

米哈游 追問

2020-03-27 18:56

我收到發(fā)票時(shí)貨款也支付了啊

米哈游 追問

2020-03-27 18:57

銀行支付的回單不應(yīng)該和發(fā)票時(shí)反應(yīng)的一項(xiàng)業(yè)務(wù)嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 18:57

你好  那你就貸方做銀行存款即可  1.紅沖暫估 借應(yīng)付賬款-暫估 貸庫存商品 在做 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。 然后去看看你發(fā)票與你暫估金額是否有差異 在去調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本即可

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