亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-28 08:51

收到發(fā)票直接發(fā)到2019年憑證后面就可以 
如果要做的話 也是負數(shù)沖銷當(dāng)時的分錄 然后按照發(fā)票在重新做一次

風(fēng)箏戀上沙 追問

2020-03-28 08:56

發(fā)票是跨年,如果要是做分錄的話,是在2020年做分錄,不動2019年的帳套了是不

馬老師 解答

2020-03-28 08:57

跨年了 但是你會計處理在先 你把賬務(wù)處理了啊 在2019年

風(fēng)箏戀上沙 追問

2020-03-28 09:05

都結(jié)賬報稅了,怎么辦,如果不能動2019年了,2020年能處理這個嗎?

馬老師 解答

2020-03-28 09:07

跟你截止結(jié)轉(zhuǎn)沒關(guān)系啊  
你直接把這個發(fā)票粘貼到你2019年的憑證后面就可以了 啊   不需要賬務(wù)處理
你非想著做一次下賬務(wù) 我也給你說了  在本月負數(shù)沖銷當(dāng)時的分錄 然后按照發(fā)票在重新做一次

風(fēng)箏戀上沙 追問

2020-03-28 09:09

好的,我明白了,謝謝你

馬老師 解答

2020-03-28 09:11

不客氣的額麻煩給老師五星好評 謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
不需要再做分錄,這個做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業(yè)費63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11
你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的
2020-08-10 09:31:32
同學(xué),您好,付款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?;貋戆l(fā)票做借費用科目 ,貸其他應(yīng)收款。
2020-08-07 11:49:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...