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送心意

王晶老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-28 10:24

你好,嗯嗯,可以的呢,可以

小飛船 追問(wèn)

2020-03-28 14:48

請(qǐng)問(wèn)老師,車(chē)輛物業(yè)管理費(fèi),我可不可以記入管理費(fèi)用-房屋租賃費(fèi)里邊,物業(yè)費(fèi)都記入這個(gè)科目,因?yàn)榻痤~4800不是很大就一次性扣除,不再分?jǐn)偅?/p>

王晶老師 解答

2020-03-28 14:49

嗯嗯,可以的呢,可以的

小飛船 追問(wèn)

2020-03-28 14:53

請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)候,需要交納增值稅,機(jī)交納時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:銀行存款。還是必須把需要交納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目再交稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2、交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款,

王晶老師 解答

2020-03-28 14:54

一般是要轉(zhuǎn)入未交增值稅的呢,交稅的

小飛船 追問(wèn)

2020-03-28 14:59

那這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,科目借方也會(huì)一直有余額,轉(zhuǎn)到未交增值稅,無(wú)非未交增值稅最后繳費(fèi)時(shí)候沒(méi)余額了,如果不轉(zhuǎn)入的話也是一直掛著一個(gè)科目,這樣好么,和沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)前有什么區(qū)別,?

王晶老師 解答

2020-03-28 15:01

老會(huì)計(jì)都這樣做的,做賬習(xí)慣

小飛船 追問(wèn)

2020-03-28 15:02

哦哦,老師這樣的話兩種方式都通用哈,謝謝

王晶老師 解答

2020-03-28 15:02

嗯嗯,是的呢,都可以的呢

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你好,嗯嗯,可以的呢,可以
2020-03-28 10:24:05
同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借,銀行存款,正數(shù);
2022-04-11 14:51:47
你好;? ? ? ? 你是22年的業(yè)務(wù); 可以補(bǔ)做到12月; 可以的??
2022-12-30 14:47:46
你好,別的沒(méi)問(wèn)題,就是最后一個(gè)科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。
2022-11-25 16:49:38
同學(xué)好 如果發(fā)票日期在4月份前,直接把發(fā)票附在4月份即可,如果發(fā)票日期在4月份后,把4月份的分錄沖銷(xiāo),9月份再做一筆分錄即可。
2021-09-15 14:10:54
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