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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-28 11:10

你好,需要聯(lián)系的話可以參加一些實(shí)操方面的課程進(jìn)行聯(lián)系

流年 追問(wèn)

2020-03-28 13:04

在哪里可以找到么  我就看到一個(gè)好像就沒(méi)有了  余額調(diào)節(jié)表怎么調(diào)么  老師  能不能講一下簡(jiǎn)單一點(diǎn)

趙海龍老師 解答

2020-03-28 14:49

會(huì)計(jì)學(xué)堂
不過(guò)沒(méi)有專門針對(duì)余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行演練的
可以參照下面這段話來(lái)學(xué)習(xí):
銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。

1、企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)+銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)。

2、銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)+企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)。

3、銀行對(duì)賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬。

通過(guò)核對(duì)調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說(shuō)明雙方記帳沒(méi)有差錯(cuò)。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正。

調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)。對(duì)于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你要調(diào)節(jié)銀行調(diào)表嗎?需要表的格式嗎?還是什么呢也沒(méi)看到時(shí) 數(shù)據(jù)
2022-05-07 23:32:37
同學(xué)你好 調(diào)節(jié)表,主要是調(diào)整由于銀行與公司財(cái)務(wù)記賬時(shí)間相差導(dǎo)致的相關(guān)未達(dá)賬項(xiàng),如果賬沒(méi)有做錯(cuò),金姑婆未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整之后,二者余額應(yīng)該一致,然后你把編制的調(diào)節(jié)表拿去銀行蓋章即可   如果調(diào)整之后,兩者還有差額,就需要查賬,看是哪里錯(cuò)了,直至查找出問(wèn)題之后,調(diào)整一致,才能正常結(jié)賬
2022-03-08 11:49:00
你好? 沒(méi)問(wèn)題對(duì)著呢
2021-12-17 16:12:36
同學(xué)你好 你是要空的嗎
2021-03-25 09:10:55
你好,企業(yè)銀行余額與銀行余額一致,這種情況就不需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表的
2020-08-04 10:19:19
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