老師,我們公司現(xiàn)在有一批在產(chǎn)品(現(xiàn)在申請報廢),我們財務(wù)上需要怎么做賬?會計分錄該怎么做? 需要把這些報廢的產(chǎn)品入其他業(yè)務(wù)成本么?(該報廢產(chǎn)品可以賣廢料,公司給對方公司開具發(fā)票)
小純潔
于2020-03-28 12:33 發(fā)布 ??1164次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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你好,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本
2020-03-28 12:34:43

你好
那么你要轉(zhuǎn)出的
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款等
2021-11-01 16:43:10

同學(xué)你好
調(diào)增其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本的話
同時要確認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債
其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的,可能有,銀行存款,應(yīng)收賬款,
其他業(yè)務(wù)成對應(yīng)的,可能有,應(yīng)付賬款
2021-04-29 09:43:32

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸其他業(yè)務(wù)成本
2022-08-12 06:00:44

你好,這個對應(yīng)這個調(diào)增是啥情況,之前多做嗎,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整,貸銷項稅額 負(fù)數(shù),借xx 你看你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方做啥,這個也做啥,貸以前年度損益調(diào)整? 差額借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-04-29 09:43:13
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