老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來
答: 你這個往來,不需要做以前年度損益調(diào)整,這個不涉及損益,
老師,請問其他應(yīng)收款余額在貸方怎么做平去?可以借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 您好 請問什么原因造成的在貸方
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果以前年度現(xiàn)金和其他應(yīng)收款之間有金額錄錯了想調(diào)整,是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目,是不是只有損益類科目調(diào)整才可以用這個科目
答: 你好,是的,你錯了,直接調(diào)整科目即可


太陽 追問
2020-03-28 16:35
maize老師 解答
2020-03-28 16:37
maize老師 解答
2020-03-28 16:38
太陽 追問
2020-03-28 17:08
maize老師 解答
2020-03-28 17:12