
老師好,我2019年多做了一筆銷售費用,掛的其他應(yīng)付款,今年我要怎么沖減呢,怎么做憑證
答: 同學(xué)好,借記銷售費用,貸記其他應(yīng)付款,紅字,
做憑證時 把上月沒發(fā)的工資計入其他應(yīng)付款中了 也這樣報稅的 其他應(yīng)付款中就是工資金額 這樣用關(guān)系嗎 用改報表嗎
答: 你好,不用修改報表了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板借款給公司10萬但提走15萬,其他應(yīng)付款出現(xiàn)負數(shù),怎樣做憑證沖平
答: 你好, 老板借款給公司10萬,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款 提走15萬,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
結(jié)賬好幾個月后,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款期初數(shù)設(shè)多了,該如何做憑證處理
公司報銷費用,實現(xiàn)自己墊付,然后再找公司報銷的,報銷的時候,就用其他應(yīng)付款這個項目過度,當員工領(lǐng)到報銷款時,內(nèi)部需要做個什么憑證,需要什么憑證嗎?


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2020-03-30 13:23
英老師 解答
2020-03-30 13:25
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