老師,我上個(gè)月的憑證所有涉及的科目有:銀行存款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、庫(kù)存現(xiàn)金,我要怎么結(jié)賬呢?借本年利潤(rùn) 貸方是:……??
小吳童鞋
于2016-05-11 16:34 發(fā)布 ??1093次瀏覽
- 送心意
小丫老師
職稱: 中級(jí)
2016-05-11 16:54
我的管理費(fèi)用金額是:借方89632.77元、庫(kù)存現(xiàn)金借方;46447元貸方52374.47 銀行存款借方:889100貸方:104987.5;其他應(yīng)付款:借方18975 貸方889100;預(yù)付賬款借方10000貸方10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用:借方2308以上4月份的明細(xì)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款 ,手續(xù)費(fèi),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2016-11-04 14:56:46

貸:管理費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016-05-11 16:37:41

剩下的作為預(yù)付賬款就可以了
2019-02-18 13:51:34

還要補(bǔ)充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄: 借 ? 貸 ?
2016-07-05 11:44:39

對(duì)的,你的理解是正確的
2020-03-17 22:40:58
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小丫老師 解答
2016-05-11 16:37
小丫老師 解答
2016-05-11 17:34