
請問我們替商戶交了電費(fèi)并做了管理費(fèi)用(因?yàn)楣灿靡粋€(gè)戶頭),現(xiàn)在商戶將電費(fèi)轉(zhuǎn)給我們,我們也開了專票,應(yīng)該如何做賬?
答: 你好 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
老師,電費(fèi)分配怎么做賬,管理費(fèi)用1:9
答: 借:管理費(fèi)用--水電費(fèi) 銷售費(fèi)用---水電費(fèi) 制造費(fèi)用---水電費(fèi) 生產(chǎn)成本----水電費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我們之前做的水電費(fèi)全部進(jìn)了管理費(fèi)用,但是其中有一部分是要和別的單位收,做賬的時(shí)候也沒有做?,F(xiàn)在要和別家收了,要怎么做賬?
答: 您好!你現(xiàn)在沖減管理費(fèi)用就好了


桂源 追問
2020-03-30 15:59
meizi老師 解答
2020-03-30 16:01
桂源 追問
2020-03-30 16:10
meizi老師 解答
2020-03-30 16:15
桂源 追問
2020-03-30 16:19
meizi老師 解答
2020-03-30 16:23
桂源 追問
2020-03-30 16:25
meizi老師 解答
2020-03-30 16:30