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送心意

英老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-30 16:48

同學(xué)好,如果有開票的要從未開票轉(zhuǎn)到已開票,借計(jì)營業(yè)收入-未開票收入,貸記營業(yè)收入-已開票收入,

歲月靜好 追問

2020-03-30 16:52

好的,謝謝

歲月靜好 追問

2020-03-30 16:52

為什么不在貸方負(fù)數(shù)呢?

英老師 解答

2020-03-30 16:58

也可以用貸方負(fù)數(shù)做帳,

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同學(xué)好,如果有開票的要從未開票轉(zhuǎn)到已開票,借計(jì)營業(yè)收入-未開票收入,貸記營業(yè)收入-已開票收入,
2020-03-30 16:48:36
你好!要不就補(bǔ)收入補(bǔ)稅,要不就退回去。
2017-11-20 11:10:44
借管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi) 貸方應(yīng)付賬款
2019-12-25 19:17:13
您好 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
2019-06-14 08:59:11
你好,用預(yù)收賬款來做。
2021-12-08 12:10:03
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