老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

老師,跨年的稅控系統(tǒng)維護(hù)費抵減稅款,購入時,入管理費的,今年抵減去年的,要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 金額不大,可以做管理費用。
老師,你好我想咨詢一下,去年12月份交的稅控系統(tǒng)維護(hù)費在稅務(wù)局上申報表上抵減了,但是沒有做進(jìn)12月份的賬里面,做1月份的賬想把它做進(jìn)去借,以前年度損益調(diào)整280貸,現(xiàn)金280借,應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~減免稅款280貸,以前年度損益調(diào)整280借,利潤分配~未分配利潤280貸,以前年度損益調(diào)整280這樣做對嗎
答: 這個可以直接做這個就可以了,借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年買的防偽稅控系統(tǒng),以前的人做成了無形資產(chǎn),現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)出來,請問分錄怎么做?會不會涉及到以前年度損益調(diào)整?
答: 借;管理費用等科目 貸;無形資產(chǎn) 如果以前計提了攤銷額,就會涉及以前年度損益調(diào)整
老師我去年的那個稅控維護(hù)服務(wù)費280的沒錄到稅務(wù)系統(tǒng)那我今年還能用來抵扣稅款嗎 那費用是只能做以前年度損益調(diào)整了是吧
現(xiàn)在國地稅系統(tǒng)更新,沒有以前年度損益調(diào)整這一欄,但是有相關(guān)的金額發(fā)生,上傳報表這種情況怎么處理呢
2019年結(jié)清2015/2016/2017年的維修費用,每年金額不大2萬多,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,還是直接進(jìn)今年的費用也可以啊
我現(xiàn)在報稅呢 以前年度損益調(diào)整科目現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)申報表上沒有怎么入呢

