
老師,年末附加稅計(jì)提時(shí)把減免的也一塊計(jì)提了,第二年初如果把多計(jì)提的記入營業(yè)外收入,那這個(gè)營業(yè)外收入是不是得并入收入交所得稅???
答: 這個(gè)最好是不要做了,是的,需要交所得稅,你可以直接按實(shí)際繳納做賬就可以
之前計(jì)提的免征教育費(fèi)附加,借記入營業(yè)外收入,想調(diào)出來不想放到營業(yè)外收入里,作為收入所得繳納企業(yè)所得稅,怎么樣做分錄呢?
答: 這個(gè)免征的教育費(fèi)附加,本身就是計(jì)入營業(yè)外收入——減免稅費(fèi),繳納企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,減免的附加稅記營業(yè)外收入,這個(gè)收入要交企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,需要繳納企業(yè)所得稅的。
因未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅,附加稅轉(zhuǎn)入的營業(yè)外收入,要不要計(jì)提企業(yè)所得稅
2019年附加稅減半征收,計(jì)提的時(shí)候全額計(jì)提,減免部分記入營業(yè)外收入。還是直接按減半計(jì)提
附加稅減半征收怎么記賬,是把全額計(jì)提了,然后減免的一半計(jì)入營業(yè)外收入,還是直接按實(shí)際發(fā)生的計(jì)提?


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