
免交增值稅記入營業(yè)外收入的,怎么繳納印花稅。老師
答: 免交增值稅記入營業(yè)外收入的,印花稅是簽合同的才繳納的
老師 小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以內(nèi)免征增值稅 減免的增值稅記到營業(yè)外收入嗎 這部分營業(yè)外收入要交印花稅嗎
答: 你好,減免的增值稅是記到營業(yè)外收入。這部分營業(yè)外收入不用交印花稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模季<30萬,免增值稅及附加,減半收印花稅, 季>30萬,減半收城建稅及附加,印花稅等,1. 減免的增值稅是不是轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”2. 減半的印花稅及附加稅,是不是也轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入“?
答: 您好,是的減半的計入營業(yè)外收入
小微企業(yè),免交營業(yè)稅和增值稅,堤防費和印花稅免交嗎?是不是即使?fàn)I業(yè)稅和增值稅及附加稅都免交,堤防費和印花稅也要交?
哪些免征的稅要計入營業(yè)外收入,并入主營業(yè)務(wù)收入一起繳納企業(yè)所得稅,比如印花稅?增值稅及其附加稅?
小規(guī)模企業(yè)印花稅減半繳納,那么另外一半免征的印花稅是否需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,增減本年利潤,
老師 小規(guī)模納稅按季申報增值稅,印花稅 是不是是用營業(yè)收入+營業(yè)成本為基數(shù)繳納印花稅?
申報印花稅,算購銷合同金額時,我有小規(guī)模納稅人減免的增值稅做了營業(yè)外收入-減免稅款。那么這個營業(yè)外收入是不是也要算進購銷合同金額中去交印花稅?


劉琪 追問
2020-03-30 21:26
紫藤老師 解答
2020-03-30 21:27