
免交增值稅記入營業(yè)外收入的,怎么繳納印花稅。老師
答: 免交增值稅記入營業(yè)外收入的,印花稅是簽合同的才繳納的
老師 小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以內(nèi)免征增值稅 減免的增值稅記到營業(yè)外收入嗎 這部分營業(yè)外收入要交印花稅嗎
答: 你好,減免的增值稅是記到營業(yè)外收入。這部分營業(yè)外收入不用交印花稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模季<30萬,免增值稅及附加,減半收印花稅, 季>30萬,減半收城建稅及附加,印花稅等,1. 減免的增值稅是不是轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”2. 減半的印花稅及附加稅,是不是也轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入“?
答: 您好,是的減半的計(jì)入營業(yè)外收入


劉琪 追問
2020-03-30 21:26
紫藤老師 解答
2020-03-30 21:27