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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-31 09:36

是的,留抵稅額是可以抵扣銷項(xiàng)稅額的,在計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)可以

冷靜的悟空 追問(wèn)

2020-03-31 09:37

就是這道題的第一小題 留底稅額1000要加進(jìn)去嗎

冷靜的悟空 追問(wèn)

2020-03-31 09:42

老師 在嗎 急急急在線等

玲老師 解答

2020-03-31 09:42

你說(shuō)的要加進(jìn)去嗎?是加到哪里

冷靜的悟空 追問(wèn)

2020-03-31 09:43

第一小題可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 要加嗎

玲老師 解答

2020-03-31 09:57

可以的,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 要加上的

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你好,留底稅額還沒抵扣,不算去, 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),稅負(fù)率就是征收率:3%,而對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō),由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 其相關(guān)公式: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 假設(shè)本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。
2020-07-19 19:07:33
是的,留抵稅額是可以抵扣銷項(xiàng)稅額的,在計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)可以
2020-03-31 09:36:29
是的 留抵稅額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)
2016-03-25 10:24:07
同學(xué)你好 對(duì)的 正常做就行了
2021-06-16 10:00:40
當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎? 是的,如果當(dāng)期沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)附表二不填,就不用填附表四的加計(jì)抵減表嗎? 是的,
2019-10-22 10:15:43
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