公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補(bǔ)計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師想問下,年終獎要計提,那么12月的工資在1月發(fā)放,12月的工資也要計提嗎,還有,年終獎計提如果有差異呢,如何處理
答: 你好 是的 你12月需要計提的。 你12月計提了 在匯算之前也就是1月發(fā)放了 是可以稅前扣除的。
計提的工資 和發(fā)放的工資每個月都會有點(diǎn)差異,這個有關(guān)系嗎?
答: 最好根據(jù)實際情況調(diào)整一致
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工資計提不是計提本月應(yīng)該發(fā)放的,實際發(fā)放上月的,本來就會存在差異的呀
答: 你好 本月 計提的是本月的 發(fā)放的是上月的


伊念 追問
2020-03-31 10:39
江老師 解答
2020-03-31 10:40