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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 12:52

你好,今年收到專用發(fā)票是需要把去年 的普通發(fā)票紅沖替換了嗎?

無(wú)言 追問(wèn)

2020-03-31 12:52

是的

無(wú)言 追問(wèn)

2020-03-31 12:53

這不跨年了嘛

鄒老師 解答

2020-03-31 12:54

你好,那就需要把之前購(gòu)進(jìn)入庫(kù)的分錄紅沖,然后根據(jù)取得 的專用發(fā)票做分錄
1紅沖去年入庫(kù)分錄
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目
2根據(jù)專用發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
借;原材料等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

無(wú)言 追問(wèn)

2020-03-31 13:15

老師我這19年的已結(jié)轉(zhuǎn)成本了

鄒老師 解答

2020-03-31 13:15

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是有錯(cuò)誤需要調(diào)整嗎?

無(wú)言 追問(wèn)

2020-03-31 13:19

以前是10000全部入原材料了,年底結(jié)賬了,1月又2月收到專票,現(xiàn)在這樣,借:原材料9700,進(jìn)項(xiàng)300,貸:原材料10000,,這樣原材料科目就有300的差了呀

鄒老師 解答

2020-03-31 13:22

你好,那需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本做沖銷分錄
借;原材料300,貸;生產(chǎn)成本300
借;生產(chǎn)成本300,貸;庫(kù)存商品300
借;庫(kù)存商品300,貸;以前年度損益調(diào)整300

無(wú)言 追問(wèn)

2020-03-31 13:24

好的,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-31 13:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,今年收到專用發(fā)票是需要把去年 的普通發(fā)票紅沖替換了嗎?
2020-03-31 12:52:19
你好, 借:管理費(fèi)用 (差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 (專票上的稅額) 貸:銀行存款 2096
2018-08-14 15:42:23
你好,收到的普票除了不能認(rèn)證抵扣外,收到專票和普票的分錄都是一樣的。
2019-10-16 08:50:14
你好! 對(duì)的 符合規(guī)定的
2018-08-24 19:14:26
你好,小規(guī)模按價(jià)稅合計(jì)入賬。 開出去的發(fā)票做價(jià)稅分離。
2023-07-11 17:24:51
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