預提2024年費用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務如 問
借:應付賬款--暫估 增值稅-進項 貸:銀行存款 答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應付職工薪酬,貸應收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

賬套已經(jīng)做過年結,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期末余額的左邊跟右邊不平 ,這種怎么處理呀?
答: 你的期初評嗎?然后科目余額表平嗎?
老師我沒有起初余額,賬套九月剛建立,怎么填寫資產(chǎn)負債表,
答: 學員朋友您好,比八月底的科目余額為基礎填列
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月份啟用帳套,這些期初數(shù)據(jù)怎么對應?我只把9月份的期末余額錄到了期初設置的期初余額,但是出來的資產(chǎn)負債表等3個表不平,跟9月底出來的表是不一樣的。所以,這個期初應該怎么設置呢?
答: 我是根據(jù)9月份的科目余額表錄的期初,錄得數(shù)據(jù)我看了好幾遍,沒問題的,如圖,你看我寫的對嗎?


david lee 追問
2020-03-31 13:58
david lee 追問
2020-03-31 13:58
玲老師 解答
2020-03-31 14:06