
老師你好 我們是土建施工方 給發(fā)包方開150萬發(fā)票 但是對方最后付120萬 還有30萬以后也不付款了 我該怎么做會計分錄 開票的時候借方 應(yīng)收賬款 貸方工程結(jié)算 應(yīng)交稅費
答: 那你們要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的哦
老師你好 我們是土建施工方 給發(fā)包方開150萬發(fā)票 但是對方最后付120萬 還有30萬甲方未付款 以后也不付款了 我該怎么做會計分錄? 開票的時候做的是借方 應(yīng)收賬款 貸方工程結(jié)算貸 應(yīng)交稅費現(xiàn)在工程結(jié)算科目改怎么結(jié)算呢?合同毛利對不上
答: 你好,同學(xué)。 你用了建造合同準則 沒有
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么做會計分錄,我開出的發(fā)票做的會計分錄是,借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)收入,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額
答: 我開出的發(fā)票做的會計分錄是,借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)收入,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 可以


平淡 追問
2020-03-31 15:30
陳詩晗老師 解答
2020-03-31 15:33
平淡 追問
2020-03-31 15:43
陳詩晗老師 解答
2020-03-31 15:43