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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 15:21

你好 是員工旅游嗎   還是什么業(yè)務(wù)

微信用戶 追問

2020-03-31 15:25

meizi老師 解答

2020-03-31 15:31

你好  那你做 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款    借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

微信用戶 追問

2020-03-31 15:50

月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
     貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅

meizi老師 解答

2020-03-31 15:56

你好  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   然后最終轉(zhuǎn)未交增值稅里面去

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你好 是員工旅游嗎 還是什么業(yè)務(wù)
2020-03-31 15:21:28
你好!你有沒有認(rèn)證,如果認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)出
2018-01-30 11:24:32
你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2019-09-09 17:31:24
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-09-28 09:03:59
同學(xué),你好 你之前有做分錄嗎?
2023-12-14 13:19:09
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