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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-31 18:18

借以前年度損益調(diào)整應交稅費貸應收賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整應交稅費借方余額表示多交的。

廖翠珠 追問

2020-03-31 19:40

謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-31 19:55

不用客氣的,

廖翠珠 追問

2020-04-01 17:40

老師在嗎

廖翠珠 追問

2020-04-01 17:41

您之前說的那個借方余額是哪個科目的余額

郭老師 解答

2020-04-01 17:43

應交稅費-應交增值稅這個

廖翠珠 追問

2020-04-01 18:04

以前年度損益怎么跟應交稅費有關(guān)系咯,以前年度損益

郭老師 解答

2020-04-01 18:07

那你之前是不是借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅,然后借應交稅費應交增值稅貸銀行存款,現(xiàn)在平了,那上上面讓你做了一個分錄,借以前年度損益調(diào)整,應交稅費貸應收賬款
三個分錄合起來看應交稅費在哪個方向有余額。

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借以前年度損益調(diào)整應交稅費貸應收賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整應交稅費借方余額表示多交的。
2020-03-31 18:18:17
成本費用只能入在去年12月,抵扣隨你便
2022-04-09 16:49:04
您好!如果你要開專票抵扣也行。不過你捐贈出去的時候視同銷售。
2017-03-16 10:10:38
和你前面正常發(fā)票的分錄一模一樣 只是金額用負數(shù)
2020-04-01 14:07:23
您好,外賬就是凡事要遵守法律和準則。走公賬,一定要開發(fā)票。貨款通常是不能用現(xiàn)金支付的。普票是不能抵扣的
2020-03-16 18:21:54
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