
老師,我的退稅說明怎么寫,我在18年簽署了兩份合同,合計金額為18萬,18萬我在18年12月份做了未票收入,但到19年年初我開具18萬中的10萬,所以在當(dāng)月我的未票收入我負(fù)數(shù)沖回了10萬,剩下的8萬最后沒有發(fā)生了,沒有做了,我現(xiàn)在更正申報表,實際我18年12月的未票收入應(yīng)為10萬,以此類推會產(chǎn)生稅額退稅,我退稅說明怎么寫?
答: 那8萬是你多做了嗎? 實際發(fā)生多少
開具的紅字發(fā)票信息表 申報時稅額不同
答: 你好 安1%的稅率開的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問技術(shù)合同的印花稅怎么申報?按合同金額直接申報嗎?還是按合同開票金額進行申報?
答: 你好 按技術(shù)合同去申請交納的。 是的 按合同金額


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2020-04-01 09:36
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2020-04-01 09:39
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2020-04-01 10:31
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2020-04-01 11:03