增值稅進(jìn)項(xiàng)一定要轉(zhuǎn)入待抵扣認(rèn)證嗎?就是收到發(fā)票我們一般直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后待抵扣認(rèn)證沒(méi)有余額,這次我們繳稅把進(jìn)項(xiàng)全抵了,會(huì)記分錄怎么做,
土豪的翅膀
于2020-04-01 10:03 發(fā)布 ??2748次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-01 10:05
直接計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。分錄是:
借:原材料(或庫(kù)存商品、管理費(fèi)用——辦公費(fèi)等)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
如果是沒(méi)有當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,你可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”這個(gè)科目。
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你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17

你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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