19年暫估庫存商品一批,且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,20年庫存商品的票到了,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄是怎么的
小桃兒
于2020-04-01 10:14 發(fā)布 ??1081次瀏覽
- 送心意
何老師
職稱: ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-01 10:15
你好,把暫估憑證全部紅沖,然后按照收到的發(fā)票金額重新入賬
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你好,把暫估憑證全部紅沖,然后按照收到的發(fā)票金額重新入賬
2020-04-01 10:15:33

您好
購入的時(shí)候
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等
銷售的時(shí)候
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2021-02-24 20:49:38

商品報(bào)廢處置收入會(huì)計(jì)處理:
發(fā)生報(bào)廢時(shí),應(yīng)調(diào)減有關(guān)存貨的賬面價(jià)值,查明原因,按管理權(quán)限報(bào)有關(guān)部門審核,等待處理。
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢(報(bào)廢存貨的賬面價(jià)值)
貸:原材料、周轉(zhuǎn)材料、庫存商品、生產(chǎn)成本等(報(bào)廢存貨的成本)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
直接出售報(bào)廢的存貨殘料取得收入:
借:銀行存款等
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-01-13 10:35:06

根據(jù)實(shí)際的借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款
2017-05-15 07:51:21

你好 借方銀行或者應(yīng)收賬款 50貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借方主營業(yè)務(wù)成本200貸方庫存商品
2019-01-04 14:59:08
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