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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-01 13:44

你好    借固定資產(chǎn)     貸銀行存款  借管理費用-租賃費貸銀行存款    借銀行存款貸實收資本  這樣來做

越努力越幸運 追問

2020-04-01 13:51

期初余額怎么錄

meizi老師 解答

2020-04-01 13:56

你好  如果沒有賬的話 你們是內(nèi)部賬。 你就盤點你所有科目的余額來建賬。 比如固定資產(chǎn) 現(xiàn)在原值減去累計折舊-減值準(zhǔn)備 還有多少價值 。 來錄入 ;    房租沒付款的掛應(yīng)付賬款。 還有多少沒付款的  就錄入期初 。  看你實收資本金額是多少就錄入多少。

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相關(guān)問題討論
你好 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借管理費用-租賃費貸銀行存款 借銀行存款貸實收資本 這樣來做
2020-04-01 13:44:47
我也遇到過這種情況,調(diào)吧,慢慢來
2022-03-27 17:36:45
趕緊找吧,或者聯(lián)系開票單位,作廢重開 或者復(fù)印件入賬
2017-03-23 15:19:30
增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅,個人所得稅等
2016-10-07 14:18:59
您好,新公司憑社會信用代碼和法人身份證后六位登錄電子稅務(wù)局去申報
2019-11-03 15:09:23
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