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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-01 14:56

你好  讓前任把賬給調整過來 。 你再接手

Lily 追問

2020-04-01 14:58

這個要做什么分錄

meizi老師 解答

2020-04-01 14:59

你好  要看之前是為什么賬上沒有做。  是不是實際到貨了沒做 就要做借庫存商品貸應付賬款   或者銀行存款

Lily 追問

2020-04-01 16:12

實際沒有庫存,賬上沒消掉還在那掛著

Lily 追問

2020-04-01 16:14

進貨有發(fā)票,銷售時都沒有開票

meizi老師 解答

2020-04-01 16:17

你好   你銷售出去了 沒開票 你也得報無票收入繳納稅費  沖庫存數(shù)量的     去補做

Lily 追問

2020-04-01 16:40

因為我們基本上開的票都是服務費,之前基本開進來都是銷售的進項票,這個可以做固定資產(chǎn)嗎?也是可以抵扣的吧

meizi老師 解答

2020-04-01 16:45

你好  銷售進項票是什么業(yè)務

Lily 追問

2020-04-01 16:47

相機,掃描儀,電腦,服務器,打孔機等

meizi老師 解答

2020-04-01 16:53

你好  符合固定資產(chǎn)定義的就計入固定資產(chǎn)的    不符合的就按你部門使用計入部門費用的

Lily 追問

2020-04-01 16:55

也是可以全額抵扣的吧?這個都是之前會計做到庫存商品了,怎么可以調賬呢

meizi老師 解答

2020-04-01 17:03

你好  是的 這個是可以抵扣的      借固定資產(chǎn)    管理費用等 貸庫存商品

Lily 追問

2020-04-01 17:09

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-01 17:11

不客氣幫到你就好 記得折舊

Lily 追問

2020-04-01 17:28

好的

meizi老師 解答

2020-04-01 17:33

好的希望能幫到你

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相關問題討論
你好 讓前任把賬給調整過來 。 你再接手
2020-04-01 14:56:36
需要看啥情況,盤盈嗎,借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損溢 ,借管理費用 負數(shù),借待處理財產(chǎn)損溢 盤虧做借待處理財產(chǎn)損溢 貸庫存商品,借管理費用 貸待處理財產(chǎn)損溢
2020-09-15 15:45:35
你好,是什么原因導致庫存商品賬實不一致呢?
2020-01-13 19:02:37
一般暫估是有取得對方的送貨單,只是發(fā)票沒有到,成本數(shù)據(jù)是正確的
2016-10-28 16:07:45
你好 你去看看是不是多結轉了或者是你當時沒入賬 導致的
2020-05-29 14:32:10
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