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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-05-12 14:04

管理公司代收代繳時,應該如何做分錄,發(fā)票來了后,我們應該如何做分錄?而且如果發(fā)票上全部做成費用,稅務局會不會來查我們呀?

魅貓 追問

2016-05-12 15:23

那么收到電費發(fā)票后,分錄是做成這樣嗎?借:管理費用-水電費    貸:其他應收款?          還是借:管理費用  100    其他應付款 300  貸:銀行存款?

鄒老師 解答

2016-05-12 14:03

借;管理費用    其他應付款      貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-05-12 14:06

借;銀行存款    貸;其他應付款
只能做公司負擔部分

鄒老師 解答

2016-05-12 15:24

借:管理費用 100 其他應付款 300 貸:銀行存款

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相關問題討論
你好, 交款時 借,管理費用等 貸,銀行存款 如果發(fā)票金額與支付金額是一樣,取得發(fā)票時不需要再做分錄。
2020-06-22 16:01:44
你好!你們是什么行業(yè)?一般是按其他業(yè)務收入核算
2018-09-21 16:29:37
一、6月分錄 借:應付賬款——XX電力公司 貸:銀行存款 二、7月發(fā)票來了 借:管理費用——電費 制造費用——電費 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX電力公司
2017-09-27 17:43:21
借;管理費用 其他應付款 貸;銀行存款等科目
2016-05-12 14:03:22
借管理費用貸其他應付款
2019-07-25 11:26:09
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