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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-01 16:33

你好
那么次月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)該如何處理?銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)(進(jìn)) 200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  300

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 16:35

那我之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,未交增值稅借方10呀?

立紅老師 解答

2020-04-01 16:37

你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50

然后按未交增值借貸方相抵后的差額交稅

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 16:47

老師我有點(diǎn)混亂了,可以從頭這個(gè)分錄嗎?
之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,未交增值稅借方10
然后這個(gè)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200,要怎么做

立紅老師 解答

2020-04-01 16:49

你好,
之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50

未交增值稅借方10
不處理,就放在未交增值稅中

然后這個(gè)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200,要怎么做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)(進(jìn)) 200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 17:04

哇……老師這樣好亂呀,轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的,有點(diǎn)暈了,必須要這樣處理嗎

立紅老師 解答

2020-04-01 17:05

你好,因?yàn)橹皼]有轉(zhuǎn),所以現(xiàn)在是全部轉(zhuǎn)入未交增值稅

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 18:44

老師,進(jìn)銷項(xiàng)每月都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,我聽別人說(shuō)年末一次結(jié)轉(zhuǎn)

立紅老師 解答

2020-04-01 18:49

你好,我們每月都需要交稅,不能年末轉(zhuǎn)一次的,是一個(gè)月一轉(zhuǎn)的

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