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香菇?jīng)?/p>
于2020-04-01 16:31 發(fā)布 ??1234次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-01 16:33
你好那么次月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)該如何處理?銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)(進(jìn)) 200貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300
香菇?jīng)? 追問(wèn)
2020-04-01 16:35
那我之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,未交增值稅借方10呀?
立紅老師 解答
2020-04-01 16:37
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50然后按未交增值借貸方相抵后的差額交稅
2020-04-01 16:47
老師我有點(diǎn)混亂了,可以從頭這個(gè)分錄嗎?之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,未交增值稅借方10然后這個(gè)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200,要怎么做
2020-04-01 16:49
你好,之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額50,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50未交增值稅借方10不處理,就放在未交增值稅中然后這個(gè)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200,要怎么做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)(進(jìn)) 200貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300
2020-04-01 17:04
哇……老師這樣好亂呀,轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的,有點(diǎn)暈了,必須要這樣處理嗎
2020-04-01 17:05
你好,因?yàn)橹皼]有轉(zhuǎn),所以現(xiàn)在是全部轉(zhuǎn)入未交增值稅
2020-04-01 18:44
老師,進(jìn)銷項(xiàng)每月都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,我聽別人說(shuō)年末一次結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-01 18:49
你好,我們每月都需要交稅,不能年末轉(zhuǎn)一次的,是一個(gè)月一轉(zhuǎn)的
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2020-04-01 18:44
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