
應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計(jì)增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
本期只有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項(xiàng)稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
答: 你好,專(zhuān)票不可以一部分留的,一部分交稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,公司應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等科目,收入入賬時(shí)貸記銷(xiāo)項(xiàng)稅額,支出收到專(zhuān)票借記進(jìn)項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。月底轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅對(duì)嗎?同事說(shuō)還需做一筆銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)未交增值稅。請(qǐng)您指導(dǎo)。
答: 同學(xué)。月末對(duì)于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。


香菇?jīng)? 追問(wèn)
2020-04-01 16:35
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2020-04-01 16:37
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2020-04-01 16:47
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2020-04-01 17:04
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2020-04-01 18:44
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2020-04-01 18:49