
老師,單位的車(chē),公司員工一直再用,車(chē)船稅300及交強(qiáng)險(xiǎn)700元。一共1000元。都是員工掏錢(qián)。分錄先確認(rèn)借現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)收款1000交錢(qián)時(shí)借稅金及附加300管理費(fèi)用~交強(qiáng)險(xiǎn)貸銀行存款對(duì)不?用不用先確認(rèn)?
答: 你好,同學(xué)。 處理沒(méi)問(wèn)題,
公司收到別的公司轉(zhuǎn)入的工程保證金時(shí),分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付賬(保證金存入公司)。經(jīng)法人及股東同意把這款打入了辦公室主任的私人卡里,分錄 借:其他應(yīng)收款 (辦公室主任) 貸:銀行存款。 公司的任何開(kāi)支都是辦公室主任付的,分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款(辦公室主任)這么做分錄可以嗎?
答: 1,是的 2是的 3,可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,1月的電費(fèi)2月支付,2月收到發(fā)票。我入賬是這么入的:1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款(暫估) 然后2月收到發(fā)票后 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
答: 同學(xué)你好,不對(duì)哈,你其他應(yīng)收款(暫估)和其他應(yīng)收款會(huì)有余額,你應(yīng)該是先沖掉暫估,借管理費(fèi)用—水電費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款(暫估) 然后是借管路費(fèi)用-水電費(fèi) 貸銀行存款

