
2016年預(yù)繳了企業(yè)所得稅606.35,在2017年第四季度抵扣了606.35,2017年當(dāng)年也預(yù)繳了697.43,在做2018年度所得稅匯算清繳時(shí),表格里面沒(méi)有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”,請(qǐng)問(wèn)2018在填寫(xiě)表格時(shí)怎么填寫(xiě)呢
答: 你好!現(xiàn)在沒(méi)有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”的概念,申報(bào)后,稅務(wù)審核完成后,多交的稅款直接退到公司的賬上!
2020年企業(yè)所得匯算清繳時(shí)繳納的所得稅費(fèi)用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,在2021年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)減嗎?
答: 你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)減了?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企 業(yè) 年 度 所 得 稅 就 是 企 業(yè) 所 得 稅 匯 算 清 繳嗎
答: 你好,是的,就是企業(yè)所得稅年度申報(bào)(匯算清繳申報(bào))


豬之家zhuo 追問(wèn)
2016-05-12 15:41
鄒老師 解答
2016-05-12 15:27
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2016-05-12 15:35
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2016-05-12 15:41