
老師,房租費的問題請教一下,去年11、12月份房租費(無發(fā)票)的會計分錄如下:借:管理費用-房租費5000(11月份) 管理費用-房租費5000(12月份)貸:其他應付款-房東10000今年1月份收到房租發(fā)票的會計分錄如下:借:管理費用5000(1月份)預付賬款15000(2、3、4月份)營業(yè)外支出1000貸:其他應付款21000后面每月分攤房租費:借:管理費用貸:預付賬款這樣做有什么影響嗎?11、12月份的憑證附件可以復制1月份收到的發(fā)票復印件粘貼在后面嗎?因為房租費一直未付,只能掛其他應付款,如果不計入預付賬款科目,只能計入管理費用,一坨計入管理費用也不合適,所以麻煩老師解答一下
答: 你好! 可以的,沒有影響的,這樣處理是對的
公司16年2月份開辦,目前還沒有銷售,有預付賬款,其他應收款,庫存商品,應交稅費(進項稅),其他應付款,銷售費用和管理費用,營業(yè)外支出 請問月底我月底結轉成本的會計分錄怎么做
答: 您好!你沒有銷售,不用結轉成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的


蔣飛老師 解答
2020-04-01 20:19
微笑的香菇 追問
2020-04-01 20:21
蔣飛老師 解答
2020-04-01 20:24
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2020-04-01 20:28
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2020-04-01 20:30
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2020-04-01 20:31
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2020-04-01 20:35
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2020-04-01 20:36
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2020-04-01 20:38
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2020-04-01 20:41
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2020-04-01 21:32
蔣飛老師 解答
2020-04-01 21:32