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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-01 20:18

你好!

可以的,沒有影響的,這樣處理是對的

蔣飛老師 解答

2020-04-01 20:19

先記入預付賬款科目,然后攤銷,很專業(yè)的

微笑的香菇 追問

2020-04-01 20:21

發(fā)票是在企業(yè)所得稅匯算清繳前收到的,所以不存在納稅調增的問題哈,我問其他老師,她說沒有付錢出去,不能計入預付賬款

蔣飛老師 解答

2020-04-01 20:24

可以的,預付賬款就是以前的“待攤費用”科目(這個科目會計準則取消了)

微笑的香菇 追問

2020-04-01 20:28

現(xiàn)在也可以使用?我們是小企業(yè)會計準則,好像沒有待攤費用科目

微笑的香菇 追問

2020-04-01 20:30

我們現(xiàn)在預收了一場活動的報名費,因為活動還沒有開始,怕存在退費的問題,現(xiàn)在不計入收入,做在預收賬款里面的,這樣合適嗎?

微笑的香菇 追問

2020-04-01 20:31

活動正式舉辦了再轉入主營業(yè)務收入中,這樣可以嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-01 20:35

現(xiàn)在也可以使用?我們是小企業(yè)會計準則,好像沒有待攤費用科目
…現(xiàn)在記入(預付賬款)

蔣飛老師 解答

2020-04-01 20:35

做在預收賬款里面的,這樣合適嗎?
……對的,可以的

蔣飛老師 解答

2020-04-01 20:36

做在預收賬款里面的,這樣合適嗎?
…是的。你的理解很對

微笑的香菇 追問

2020-04-01 20:38

如果涉及到跨年呢?也沒有關系嗎。

蔣飛老師 解答

2020-04-01 20:41

你好!

沒有影響的

微笑的香菇 追問

2020-04-01 21:32

好的,感謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-01 21:32

不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你好! 可以的,沒有影響的,這樣處理是對的
2020-04-01 20:18:55
您好!你沒有銷售,不用結轉成本。
2017-01-04 17:43:42
您好 借:稅金及附加-印花稅 貸:其他應付款-某某
2019-11-12 11:43:50
借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
您好 您可以把1月繳納的時候分錄紅沖 然后再做一份正確的
2019-03-14 10:26:21
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