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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 21:37

你好,把取得的不含增值稅收入,計(jì)入增值稅申報(bào)表的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次申報(bào)就是了

芳草 追問

2020-04-01 21:44

正常是這樣,現(xiàn)在不是減按1%怎么報(bào)

鄒老師 解答

2020-04-01 21:45

你好,減按1%也是這樣申報(bào),只是不含稅收入(未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次)金額=含稅金額/1.01,而不是含稅金額/1.03

芳草 追問

2020-04-01 22:00

我不含稅收入直接從金稅盤取的,然后自動(dòng)生成3%免稅額

芳草 追問

2020-04-01 22:00

不是要去填減免稅申報(bào)表嗎?

鄒老師 解答

2020-04-01 22:19

你好,不需要去填寫減免稅申報(bào)表的
減免 稅額直接在增值稅申報(bào)表的減免稅額欄次體現(xiàn)就是了

芳草 追問

2020-04-01 22:24

沒有減免稅欄,只有應(yīng)納稅減征額

芳草 追問

2020-04-01 22:25

你截個(gè)圖我看下

鄒老師 解答

2020-04-01 22:30

你好,你可以看一下這個(gè)圖片

芳草 追問

2020-04-01 22:56

你說的減免稅額是兩項(xiàng)吧,一個(gè)是應(yīng)納稅減征額,一個(gè)是免稅額吧

芳草 追問

2020-04-01 22:58

那個(gè)免稅額是自動(dòng)生成的,我填末達(dá)起征點(diǎn)銷售額就會(huì)生成,并且生成3%稅額,所以才問你怎么填報(bào)

鄒老師 解答

2020-04-01 22:59

你好,我所說的減免稅額欄次就是這里的本期免稅額欄次

芳草 追問

2020-04-01 22:59

我把2%的稅額填在應(yīng)納稅減征額上,那么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額就不對(duì)了

芳草 追問

2020-04-01 23:00

并且是要填減免稅表的減稅部分

鄒老師 解答

2020-04-01 23:01

你好,你直接把不含稅收入=含稅收入/1.01填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次,然后把含稅收入/1.01*1%的金額計(jì)入本期免稅額欄次

芳草 追問

2020-04-01 23:01

不會(huì)對(duì)才問你怎么回事,如何填

鄒老師 解答

2020-04-01 23:03

你好
你直接把不含稅收入=含稅收入/1.01填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
然后把含稅收入/1.01*1%的金額計(jì)入本期免稅額欄次
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?)

芳草 追問

2020-04-01 23:04

他自動(dòng)生成免稅額3%的,你的意思手動(dòng)改成不含稅收入乘以1%稅額嗎

鄒老師 解答

2020-04-01 23:07

你好,是的,本期免稅額欄次手動(dòng)改成不含稅收入乘以1%的稅額

芳草 追問

2020-04-01 23:07

末達(dá)起征點(diǎn)一銷售額一填完,稅額就會(huì)自動(dòng)出來的,只不過出來的是3%的稅額,你的意思直接改1%稅額嗎

芳草 追問

2020-04-01 23:10

謝謝

鄒老師 解答

2020-04-01 23:10

你好,湖北地區(qū)意外的3.1日到5.31日期間,增值稅是按1%征收才是的
如果這個(gè)表格不是按1%征收,個(gè)人建議去稅局大廳填寫申報(bào),執(zhí)行1%的征收率
減免的稅額=含稅金額/1.01*1%

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你好,把取得的不含增值稅收入,計(jì)入增值稅申報(bào)表的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次申報(bào)就是了
2020-04-01 21:37:03
所得稅看利潤(rùn)表,所得稅沒有起征點(diǎn)
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您好 如果單位業(yè)務(wù)不多 三個(gè)月一起做也可以的
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2019-07-11 11:25:39
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