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于2020-04-01 22:14 發(fā)布 ??1226次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-04-01 22:30
需要的印花稅是需要考慮這一部分的。
???? 追問
2020-04-01 22:34
出口銷售額的進(jìn)項,是怎么計算
陳詩晗老師 解答
2020-04-01 22:40
這個是根據(jù)你出口的這一批貨實(shí)際取得的進(jìn)項來確定。
2020-04-01 22:44
那比如進(jìn)項稅額10000,請問用含稅價報是多少,怎么算
2020-04-01 22:59
這個不清楚,光給這個金額,怎么可能知道你的含稅報價。
2020-04-01 23:00
比如說你去購進(jìn)一批商品,購進(jìn)成本是100萬,那么你構(gòu)建時候的進(jìn)項稅額是13萬,你再把這一批商品出口出去,不管你出口的價格是多少,這個13萬就是你的進(jìn)項
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我們是出口企業(yè)的,有出口銷售收入,印花稅要加上出口的銷售進(jìn)項稅額?
答: 需要的印花稅是需要考慮這一部分的。
出口企業(yè),進(jìn)項稅需要交印花稅嗎?
答: 同學(xué)你好 ?這個需要交的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)期出口退稅做免稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=(免稅銷售收入/全部銷售收入)/當(dāng)月全部進(jìn)項稅額。那這個全部銷售收入包含其他業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 包括的,包括其他業(yè)務(wù)收入
印花稅怎么計算,是銷售收入*印花稅稅率 所有進(jìn)項含稅金額*印花稅稅率嗎?
討論
小規(guī)模企業(yè),各只有1筆進(jìn)項和銷項,進(jìn)項普票金額是20000,銷售是無票收入25500,那購銷合同印花稅怎么算
銷售收入282923.45,銷項稅17287.55,進(jìn)項稅9323.71,那印花稅怎么算?
老師,你知道第一個分錄,那個出口退稅它是怎么算出來的嗎,20729.53和45701.52 它們是怎么算出來的,原本它的進(jìn)項稅是124969.95+232.48 ,退稅率是13% , 上期留抵是232.48 ,銷售收入是516658.03 ,這些都出來了,這是怎么算出來的啊我們公司是一個生產(chǎn)出口企業(yè)是純出口,沒有內(nèi)銷。我想公司沒有銷項稅,按道理所有的進(jìn)項稅是全部可以退的,可是這里沒有全部退 所以一直搞不懂
生產(chǎn)企業(yè),出口免稅計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以按照這個公司計算嗎?免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項稅
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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???? 追問
2020-04-01 22:34
陳詩晗老師 解答
2020-04-01 22:40
???? 追問
2020-04-01 22:44
陳詩晗老師 解答
2020-04-01 22:59
陳詩晗老師 解答
2020-04-01 23:00