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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-02 08:57

你好,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 08:57

交多少增值稅

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 09:00

增值稅怎么繳

鄒老師 解答

2020-04-02 09:05

你好,如果是小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*3%
如果是一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 09:44

有預交怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-02 09:49

你好,預交的增值稅抵扣實際需要繳納的增值稅就是了

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 11:17

9的不給預交嗎

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 11:17

沒有票不知道哪個項目怎么預交

鄒老師 解答

2020-04-02 11:24

你好,你單位是因為什么情形需要預交稅款呢?

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 11:24

項目不在本區(qū)

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 11:25

建筑服務跨區(qū)要預交,

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 11:25

無票收入還用預交嗎

鄒老師 解答

2020-04-02 11:33

你好,建筑業(yè)外出經營,不管是開票收入還是無票收入,都需要按規(guī)定預交相應稅款的

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 11:53

不知道哪個項目怎么預交

鄒老師 解答

2020-04-02 11:54

你好,既然是實現了無票收入,那是什么情況不知道這個收入是哪個項目的呢?

七彩彩(*^-^*) 追問

2020-04-02 11:58

清理往來過程中發(fā)現的,年頭太長了

鄒老師 解答

2020-04-02 11:59

你好,這種情況只需要在機構所在地申報補交相應稅款就是了

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相關問題討論
您好,借:銀行存款 貸:預收賬款 此時是否完成了銷售,需要確認收入? 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-銷項稅
2020-05-13 10:36:49
這個屬于銀行存款的未達賬項 通過編制銀行存款余額調整表來調整
2017-01-16 14:14:27
做往來款,A轉給B,A就做其他應收款,如果A收回,就沖這個其他應收款科目+
2016-07-01 16:46:22
您好 借:預收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-10-09 17:55:13
你好,根據發(fā)票做,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,收到款再做,借:銀行存款  貸:預收賬款就平了
2016-11-17 11:42:42
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