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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-02 11:59

你好,收到進項票
借;庫存商品,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款

玉玉 追問

2020-04-02 12:01

成本怎么做

玉玉 追問

2020-04-02 12:02

借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品

玉玉 追問

2020-04-02 12:03

如果這個月沒抵扣口罩款,我進項銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-04-02 12:06

你好,成本這樣做分錄
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
如果有留抵稅額這樣 結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

玉玉 追問

2020-04-02 12:15

轉(zhuǎn)出未交增值稅就是沒抵扣部分嗎

玉玉 追問

2020-04-02 12:15

這部分下個月在有部分抵扣怎么用

鄒老師 解答

2020-04-02 12:46

你好,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方是期末留抵稅額
這部分下個月在有部分抵扣就這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,收到進項票 借;庫存商品,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款
2020-04-02 11:59:59
你好,你說的是沒問題的
2023-12-05 11:08:01
您好,借預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2019-12-23 11:07:53
你好 拿到發(fā)票應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫存商品 借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
2019-11-01 17:24:45
可以,你這么寫可以的,沒問題
2019-10-24 08:41:43
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