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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-02 12:16

是的,就是這樣處理。等哪月準備遞減增值稅時,再做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
      貸:管理費用--辦公費

唯一のsē彩 追問

2020-04-02 12:18

申報表的附表四也不用填了是嗎

張艷老師 解答

2020-04-02 12:19

需要填寫的,只是不填寫本期實際遞減額項目的數(shù)字,就代表本期不遞減增值稅。

唯一のsē彩 追問

2020-04-02 12:20

填在本期發(fā)生額么

張艷老師 解答

2020-04-02 12:20

是的,是這樣理解的。

唯一のsē彩 追問

2020-04-02 12:22

好的,謝謝

唯一のsē彩 追問

2020-04-02 12:24

再問一下,我公司3月社保費沒有扣款,發(fā)放工資的分錄這樣做對嗎?

唯一のsē彩 追問

2020-04-02 12:25

張艷老師 解答

2020-04-02 12:27

如果您之前的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價,謝謝。如果您單獨有新問題,建議您重新進行提問,這樣方便其他同學(xué)搜索相同問題,感謝您的理解。

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是的,就是這樣處理。等哪月準備遞減增值稅時,再做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費
2020-04-02 12:16:39
那你要進項轉(zhuǎn)出計入管理費用
2019-09-18 10:01:57
借應(yīng)交稅費正數(shù) 管理費用負數(shù)
2017-04-08 07:15:26
您好 一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄, 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
2019-07-08 12:39:12
你好;? ? 那你就補做18元即可 ; 借以前年度損益調(diào)整貸 庫存現(xiàn)金? ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
2022-05-06 11:36:09
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